之前会计22年按次申报印花税,但只一年报了一次总金额,且申报的金额不准确,现在怕有风险,按实际情况把合同一笔一笔的申报更正,用一个合同改了之前的那一笔申报,其他的合同做补申报放在现在逐笔申报了,这样操作后:更正之前那一笔的是申报的退款,其他所有补申报的正常又交了印花税和滞纳金。想问下,这样操作后所得税有没有影响,要不要调整,所得税调整的话是应该把我更改的那一笔和补申报的所有印花税金都算到22年吗?还是只能把我在22年更正的那一笔算到22年。我现在补的因为是现在交的钱,但我选的所属期都在当时的书立日期,因为之前咨询大厅,这情况更正只能这样做。但现在不知道所得税要怎么弄
姚美华老师
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16小时前