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年终奖
老师你好,请问: 1、请问12月必须计提年终奖吗?实际发放比计提多了或者少了账要怎么处理呢? 2、工资都是次月发,如果不计提,实际发的时候直接计入费用可以吗?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-12
第四季度暂估了40万成本,没交税,如果成本票企业汇算清缴前没回来,是不是只调报表不改账啊
就是暂估了成本, 没有实际支付 ,也没取得发票。
罗姣老师
已解答
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2024-01-12
关于分公司注销,涉及退款退票,发票问题
老师,您好! 分公司注销了, 剩余的银行存款 已转入总公司 现在问题是分公司之前的业务要退款, 涉及到退发票的问题。 是不是总公司代分公司退款,发票怎么处理呢,还是发票可以不用处理
朱羽老师
已解答
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2024-01-12
年底应交税费增加增值税销项税有余额。这个怎么对冲法
年底应交税费增加增值税销项税有余额。这个怎么对冲法
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-12
晚交税的影响
如果我公司的下属分公司这月底才会把税交上,大概税有50万,会大概产生多少罚款和滞纳金?有什么依据? 对总公司有影响吗? 对法人股东相关责任人的个人信用有影响吗? 我这边是人力资源单位,对下边的项目单位有影响吗? 这边晚交税税局可能会推送给我这边下边的项目单位吗?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-12
合同专用章有要求一定要加冠五角星吗?
合同专用章法律有要求一定要加冠五角星吗?
罗姣老师
已解答
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2024-01-12
老师,关于这个建筑行业的暂估成本怎么做账?做分录
老师,关于这个建筑行业的暂估成本怎么做账?做分录
孔德楠老师
已解答
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2024-01-12
进项税额转出有期末余额在贷方,
进项税额转出期末余额在贷方,想转平,分录怎么做?
竹影老师
已解答
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2024-01-12
做12月的账时发现4年前多结转了四十万左右成本,导致23年12的成本结转太少,利润太高,现在要怎么做
19年开始中标了一个大型设备,分四年每个月开票,到今年底剩下的一次开完了,但是结转成本时发现19年结转多了40万,现在我按正常开票的比例结转就会导致成本多结转,如果只结转剩余部分就会导致本年利润过高,不知道怎么办了!
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-12
老师,你好农业企业购买农业机械,政府给补贴的收入如何做会计分录
农业企业购买农业机械,政府给补贴的收入如何做会计分录
孔德楠老师
已解答
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2024-01-12
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