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老师,我们之前的社保账务是这样处理的,但是2023年还有两个月的社保没有支付,在12月我是不是应该把
老师,我们之前的社保账务是这样处理的,但是2023年还有两个月的社保没有支付,在12月我是不是应该把单位要交的社保计提了,账务处理是:借:管理费用(公司未交部分),贷:应付账款社保局
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-08
作账
保温分包合同需要交印花税吗?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-08
企业实缴后,实收资本可以还企业欠法人的款项吗?
法人、股东一直有往公司存钱,现在实缴后,可以还公司欠他们的款项吗
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-08
无形资产结账到固定资产,折旧了就计入制作费用,有销售了再结转到个各成本是吗?
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吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-08
关于损益结转
本年利润怎么计算的
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-08
开错发票
你好,老师,如果在2023年12月开错税点发票。现在2024年了,请问如何处理好?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-08
购方是个人名字,纳税人识别代码又弄成我们公司的,这种是什么情况
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吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-08
外购产品
老师,您好,我们外购产品组装成我们的最终产品出售,属于原材料还是库存商品啊。
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-08
厂房拆迁赔偿款征税问题?
老师,我们公司有一个厂房,拆迁了,政府赔款100多万,现在税务吹我们交税,请问针对该笔赔偿款,我们要交几种税,税率分别是多少?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-08
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吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-08
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