老师,我小规模公司在申报增值税的时候,我填上我的无票收入,申报的时候提示我主表第18行 “本期应纳税
老师,我小规模公司在申报增值税的时候,我填上我的无票收入,申报的时候提示我主表第18行 “本期应纳税额减征额”“本期数”应等于《减免税申报明细表》的减税项目列表的第一行的第4列“本期实际抵减税额”合计金额!,我18栏这里怎么把数据填上去,我的主营业务收入收入是104419.97(55113.05+49306.92),在不享受(55113.050.03=1653.39,1479.21=49306.92*0.03元,我要把3132.6元这个数据填写在减免那个表里面的第一行第几栏
霍廖凯老师
已解答
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2024-04-14