你好,老师!公司的办公楼装修费约65万元,在去年的11月份投入使用。在今年的1月份我公司支付了30万
你好,老师!公司的办公楼装修费约65万元,在去年的11月份投入使用。在今年的1月份我公司支付了30万元,对方当时没有开具发票,账务处理是:
借:预付账款 30万元
贷:银行存款 30万元
这个月对方公司开具发票30万元,账务处理是:
借:在建工程 30万元
贷:预付账款 30万元
可以吗?
对方发票已开具45万元发票。
您好,计入固定资产原值的,借:在建工程 贷:银行存款,
装修完成 借:固定资产 贷:在建工程。
孔德楠老师
已解答
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2024-03-19