金牌税务经理全面实战能力特训营

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课件


模块一:税务筹划核心思路及税筹体系搭建
1.1 税务筹划核心思路及税筹体系搭建-前言
1.2 税务筹划核心思路
1.3 税务筹划体系搭建
模块二:增值税税务筹划
2.1 增值税筹划及案例分析(1)
2.2 增值税筹划及案例分析(2)
2.3 增值税筹划及案例分析(3)
模块三:企业所得税的十大税筹技巧
3.1 巧用餐饮费的税务筹划
3.2 通过企业分立获得小型微利企业优惠的税务筹划
3.3 加速折旧法税务筹划
3.4 特殊性税务处理弥补亏损税筹方法
3.5 利用收入确认的时间延迟纳税策划
3.6 职工福利费转化纳税策划
3.7 利用园区所得税返利的税筹方法
3.8 利用财税优惠政策税务筹划
3.9 采用有限合伙持股方式的税筹方法
3.10 两种代销方式的纳税筹划
模块四:个税五大税筹技巧
4.1 将部分工资薪金转化为福利的税务筹划
4.2 基础劳动合同+服务合同税务筹划
4.3 成立个人工作室进行税务筹划
4.4 奖励变差旅费补助税务筹
4.5 专项附加扣除分配税务筹划
模块五:印花税及其它小税种的税务筹划
5.1 消费税的六大筹划方法(1)
5.2 消费税的六大筹划方法(2)
5.3 土地增值税筹划方法及案例分析(1)
5.4 土地增值税筹划方法及案例分析(2)
5.5 房产税筹划方法及案例分析(1)
5.6 房产税筹划方法及案例分析(2)
5.7 印花税税务筹划四大技巧
5.8 文化事业建设费税务筹划方法-文化事业建设费四大筹划法
模块六:社保费筹划技巧与案例分析
6.1 社保入税企业风险分析(1)
6.2 社保入税企业风险分析(2)
6.3 社保缴纳数额的确定(1)
6.4 社保缴纳数额的确定(2)
6.5 社保缴纳数额的确定(3)
6.6 社保缴纳数额的确定(4)
6.7 降低社保费基数的筹划方案解析
模块七:股权涉税
7.1 企业分红的九大税务筹划方法(1)
7.2 企业分红的九大税务筹划方法(2)
7.3 股权结构优化避税-股权结构优化的好处
7.4 股权结构优化避税-如何通过结构优化设计合理税筹
7.5 股权结构优化避税-具体税务策划案例分析
7.6 债务重组财税政策及税务筹划-债务重组的相关财税政策
7.7 债务重组财税政策及税务筹划-债务重组政策掌握要点
7.8 债务重组财税政策及税务筹划-债务重组涉税案例
7.9 债务重组财税政策及税务筹划-债务重组税务筹划案例
模块八:混合销售分销佣金等不同业务的税务筹划
8.1 分销佣金涉税策划
8.2 混合销售筹划技巧
8.3 租金税务筹划四大方法(1)
8.4 租金税务筹划四大方法(2)
8.5 捐赠支出的税务筹划及案例分析(1)
8.6 捐赠支出的税务筹划及案例分析(2)
8.7 利用税收优惠政策的筹划方法及案例分析
8.8 有限合伙制的创投资企业纳税策划(1)
8.9 有限合伙制的创投资企业纳税策划(2)
8.10 个人独资企业的税收政策及税务筹划(1)
8.11 个人独资企业的税收政策及税务筹划(2)
模块九:企业架构筹划及企业内部资源转移的财税规划
9.1 企业不同组织架构的涉税规划(1)
9.2 企业不同组织架构的涉税规划(2)
9.3 企业不同组织架构的涉税规划(3)
9.4 企业内部资源划转的财税规划
9.5 股权转让及股东分红的财税规划
9.6 如何平衡节税与业务流程重新再造
模块十:大数据控税下智能税务稽查的重点问题与应对(金税四期)
10.1 以数控税新时期下的“智慧税务稽查”
10.2 大数据治税的主要手段
10.3 揭秘以数控税下的“智慧数据分析”
模块十一:发票虚开的税务稽查风险与应对
11.1 查税必查票,发票虚开的税务稽查风险与应对
模块十二:增值税重点税务风险问题及规划
12.1 增值税税务稽查重点风险问题及规划(上)(1)
12.2 增值税税务稽查重点风险问题及规划(上)(2)
12.3 增值税税务稽查重点风险问题及规划(下)
模块十三:企业所得税重点税务风险问题及规划
13.1 收入类税务稽查重点风险问题及应对(1)
13.2 收入类税务稽查重点风险问题及应对(2)
13.3 扣除类税务稽查重点风险问题及应对(上)
13.4 扣除类税务稽查重点风险问题及应对(下)
模块十四:个人所得税重点税务风险问题及规划
14.1 个人所得税税务稽查重点风险问题及规划(上)
14.2 个人所得税税务稽查重点风险问题及规划(下)
模块十五:其他税种重点税务风险问题及规划
15.1 其他税种重点税务风险问题及规划
模块十六:税务风险规避-企业常见的34个高频高危税务风险点
16.1 前言
16.2 私户,不是你的避风港(1)
16.3 私户,不是你的避风港(2)
16.4 微信、支付宝账户的涉税风险
16.5 老板个人的费用能在公司报销吗?
16.6 老板借钱不还的风险
16.7 企业无偿借款给个人的风险
16.8 小手机,大问题,隐藏在手机中的风险
16.9 白条可以入账吗?
16.10 差旅费的涉税风险及应对
16.11 业务招待费的11个风险提示
16.12 会议费入账的6个注意事项
16.13 公司开年会以下六个税务风险不能忽视
16.14 跨年度的费用发票可以做账吗?
16.15 费用报销只附一张发票,这样操作有风险
16.16 备注栏未按规定填写的风险提示
16.17 作废发票须谨慎,数量过多影响大
16.18 开票和收款孰先孰后,您做对了吗?
16.19 精美礼品下蕴藏的风险
16.20 注册资本认缴的风险
16.21 低价促销行为中的三个税务风险点
16.22 采购人员吃“回扣”怎么办?
16.23 社保入税的风险及应对
16.24 还在虚列人员工资?必须要收手了!
16.25 既领工资又发劳务费?您不对劲
16.26 关于工资,个税与企业所得税计税基数不一致会有风险吗?
16.27 当年未发放的工资奖金可以税前扣除吗?
16.28 财政性资金收入不用缴税吗?
16.29 “四流”不一致的风险防控
16.30 零申报不是你想报就能报
16.31 亏损弥补的涉税风险点
16.32 现金网络红包的“税”是“税”非
16.33 财务报表背后的税务风险
16.34 违约金、赔偿金的涉税风险
16.35 合同如何约定发票条款,防范税务风险
16.36 藏在合同里的风险,你知道吗?
模块十七:如何编写税收自查报告
17.1 税务自查的多种来源
17.2 税务自查报告的基本架构
17.3 自查要点的反馈总体思路
17.4 最新常见15个风险点的自查撰写思路(1)
17.5 最新常见15个风险点的自查撰写思路(2)
模块十八:合同控税
18.1 合同涉税案例导入
18.2 合同“四务”结合与风险提示
18.3 合同签订与“四流一致”
18.4 合同主体对合同签订的影响
18.5 发生经济业务但不签订合同的风险
18.6 合同价格条款及风险提示
18.7 合同发票条款及风险提示
18.8 合同结算及履行日期条款和风险提示
18.9 合同运输条款及风险提示
18.10 合同安装条款及风险提示
18.11 合同违约金条款及风险提示
18.12 合同包税条款及风险提示
18.13 定金、订金、押金、质保金的区别
18.14 印花税涉税风险防范
18.15 劳动合同的风险防控
18.16 劳务合同的风险防控
18.17 借款合同的涉税风险
18.18 租赁合同的涉税风险
18.19 代销合同的涉税风险
18.20 股权转让合同的涉税风险
18.21 混合销售合同的签订技巧
18.22 以房抵工程款合同的签订要点
18.23 挂靠合同如何处理
18.24 如何选择“甲供材”“清包工”还是“包工包料”?
18.25 租赁还是仓储?合同如何签订更节税?
18.26 “明股实债”合同风险与签订技巧
18.27 案例解析合同隐藏的税收风险
模块二十:股权转让全流程税收政策梳理
19.1 自然人股东出资环节涉税疑难问题详解
19.2 自然人股东增资、资本公积转增资本的税务处理
19.3 自然人股东股权转让环节的税务处理
19.4 自然人股东撤资的涉税疑难问题详解
19.5 自然人股东股权变动的会计处理
19.6 法人股东股权转让涉税分析
19.7 法人股东股权转让纳税筹划
模块二十一:IPO过程中常见的财税规范要点
20.1 IPO时代的机遇与挑战(1)
20.2 IPO时代的机遇与挑战(2)
20.3 主体资格常见的要点及应对建议
20.4 同业竞争的要点及应对建议
20.5 关联交易的要点及应对建议
20.6 利润表项目常见要点及应对建议(1)
20.7 利润表项目常见要点及应对建议(2)
20.8 资产负债表项目的要点及应对建议
20.9 现金流,现金交易及资金流水管理要点及应对建议
20.10 内控中常见要点及应对建议
20.11 财务报表及税务常见问题及应对建议
模块二十二:劳务派遣的财税处理
21.1 劳务分包与劳务派遣、人力资源外包的政策来源
21.2 劳务分包与劳务派遣、人力资源外包的本质分析
21.3 劳务分包与劳务派遣、人力资源外包的对比分析
21.4 劳务派遣用工人数计算八问八答
21.5 劳务派遣个税与社保处理难点解析
21.6 劳务派遣的账务处理与纳税申报
21.7 人力资源外包的账务处理与案例解析
模块二十三:零风险公转私企业合规性支出筹划
22.1 零风险公转私企业合规性支出筹划
模块二十四:资产损失的涉税风险及管控
23.1 资产损失的涉税风险及管控(1)
23.2 资产损失的涉税风险及管控(2)
模块二十五:增值税即征即退政策解读与财税处理
24.1 增值税即征即退政策解读
24.2 增值税即征即退财税处理
模块二十七:常见税务热点疑难问题
25.1 私车公用的财税处理-“私车公用”如何处理
25.2 私车公用的财税处理-“私车公用”涉及的税有哪些
25.3 私车公用的财税处理-“私车公用”的税收如何筹划?
25.4 留抵退税政策解读与申报-法条速递
25.5 留抵退税政策解读与申报-申报案例
25.6 留抵退税政策解读与申报-热点问答
25.7 关联申报二十问
25.8 加计抵减二十问题
模块二十八:税企争议案例分析与应对
26.1 税企争议案例分析及解决思路-税企争议的来源
26.2 税企争议案例分析及解决思路-税企争议的典型案例(1)
26.3 税企争议案例分析及解决思路-税企争议的典型案例(2)
26.4 税企争议案例分析及解决思路-税企争议的典型案例(3)
26.5 税企争议案例分析及解决思路-税企争议的应对思路
模块二十九:不得不看的重大税务案例
27.1 明星偷税相关税案与思考(1)
27.2 明星偷税相关税案与思考(2)
27.3 虚开发票相关税案与思考(1)
27.4 虚开发票相关税案与思考(2)
27.5 虚开发票相关税案与思考(3)
27.6 虚开发票相关税案与思考(4)
27.7 虚开发票相关税案与思考(5)
27.8 资金交易相关税案与思考
27.9 滞纳金罚款相关税案与思考
27.10 核定征收相关税案与思考
27.11 其他重大税案与思考
模块三十:税务经理如何建立良好的税企沟通机制
28.1 如何有效提高税企沟通-税企问题沟通概述
28.2 如何有效提高税企沟通-日常工作沟通的注意事项
28.3 如何有效提高税企沟通-稽查评估沟通的注意事项
28.4 如何有效提高税企沟通-如何提升沟通效率,维护权益
28.5 如何建立良好的税企沟通-税企争议的由来
28.6 如何建立良好的税企沟通-化解税企争议的方法及案例分析
28.7 如何建立良好的税企沟通-税企争议背后的风险
模块三十一:税务经理如何建立与企业管理者的协作机制
29.1 财务管理者如何获取老板的认可-财务管理者的技能
29.2 财务管理者如何获取老板的认可-应对老板不懂财务的七大技巧
29.3 空降兵如何快速获取老板的认可(1)
29.4 空降兵如何快速获取老板的认可(2)
模块三十二:结合预算管理工具做好企业税负管理
30.1 什么是税务预算
30.2 怎么做好税负管理
模块三十三:税务管理之政策解读的思路指南
31.1 税法解读的途径及基础知识
31.2 税收政策解读的方法和步骤
模块三十四:如何做好日常税务事先管理工作
32.1 企业纳税管理关键事项
32.2 企业纳税风险管理手册
模块三十五:合格的税务经理应该具备的能力
33.1 知识架构与实操技能
33.2 转型过程中的价值创造
33.3 业财融合视角下促进业务发展
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模块一-税务筹划核心思路及税筹体系搭建【柠檬云课堂】.pdf
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增值税筹划及案例分析【柠檬云课堂】.pdf
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模块三-企业所得税十大税务技巧【柠檬云课堂】.pdf
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个人所得税筹划-个税五大税筹技巧【柠檬云课堂】.pdf
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模块五-消费税筹划六大技巧【柠檬云课堂】.pdf
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模块五-房产税筹划技巧和案例分析【柠檬云课堂】.pdf
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模块六-社保费筹划技巧与案例分析【柠檬云课堂】.pdf
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印花税及其它小税种的税务筹划-印花税税务筹划四大技巧【柠檬云课堂】.pdf
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文化事业建设费税务筹划方法-文化事业建设费四大筹划法【柠檬云课堂】.pdf
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债务重组财税政策及税筹技巧【柠檬云课堂】.pdf
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股权收购税务筹划案例【柠檬云课堂】.pdf
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股权转让七大税筹技巧【柠檬云课堂】.pdf
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模块八-租金税务筹划四大技巧【柠檬云课堂】.pdf
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模块八-利用税收优惠政策的筹划方法及案例分析【柠檬云课堂】.pdf
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企业架构筹划及企业内部资源转移的财税规划【柠檬云课堂】.pdf
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大数据控税下智能税务稽查的重点问题与应对【柠檬云课堂】.pdf
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查税必查票,发票虚开的税务稽查风险与应对 【柠檬云课堂】.pdf
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企业所得税重点税务风险问题及规划【柠檬云课堂】.pdf
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个人所得税税务稽查重点风险问题及规划【柠檬云课堂】.pdf
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其他税种重点税务风险问题及规划【柠檬云课堂】.pdf
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税务风险规避-企业常见的34个高频高危税务风险点【柠檬云课堂】.pdf
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模块十八-合同控税要点-第四节 复杂业务的合同签订技巧【柠檬云课堂】.pdf
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模块十八-合同控税要点-第五节 案例解析合同隐藏的税收风险【柠檬云课堂】.pdf
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