开了红字发票,报税的时候要单独填写么?
不需要单独填写。直接以当月的实际销售金额填写增值税纳税申报表即可。而实际销售金额,首先不包括作废发票,同时需要把正负发票相抵。
具体,带大家看看实操。
第一步:月末结束后,打开我们的开票系统(以金税盘举例),在报税处理-月度统计中查询。
第二步:选择期间,假如这里选择6月开票信息。
第三步:查找开票汇总情况,并打印出来备用
这里显示的实际销售金额和销项税额就是你填写申报表附表一的数据来源,而这个实际销售金额就是正负相抵后的,并不需要单独填写。
来源:二哥税税念
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